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关于贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库的自查报告

上传者:叶子黄了 |  格式:docx  |  页数:10 |  大小:20KB

文档介绍
局财务管理均按照国家有关财经法规执行,无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题,并按规定实行了公务卡结算。出国经费支出完全按照相关规定及标准,无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题; 车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位,尚未实行车改,现有执法用车2辆,分别为皖G00355、皖G17780,XX年度共发生公车运行维护费万元,XX年1-6月发生公车运行维护费万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。 XX年-XX年6月我局共发生会议费万元,所开会议均按照省商务厅要求召开,没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。 3、政府采购管理情况我局对各类办公设备的购置,从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行,没有违反财经纪律的现象。 4、资产管理情况我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定,无违规问题存在。 5、财务会计管理情况我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行,会 6、财政票据管理情况我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定,没有违规、违法现象存在。 7、设立“小金库”情况我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 8、财务领域“四风”突出问题情况。经认真自查,我局财务领域无“四风”突出问题存在。通过这次专项治理自查自纠,我局进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

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