仓镇学校资产验收管理制度仓镇学校资产验收管理制度固定资产在购入后都要进行合理有效的验收。1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。2、采购物品或设备运到后,由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查,并填写验收单。3、填写所收物品或设备的名称,数量,规格型号,出厂日期,制造单位,包括附属设备和技术文件等。4、验收单一式三联,在与采购合同或采购订单核对一致后,由总务人员人员、设备使用部门和供货商分别签字确认,并归档保存。5、在对物品或设备进行开箱验收后,资产管理人员填制《固定资产增加单》,签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。6、验收后续工作。(1)、对购入物品或设备办完相关手续后,固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。(2)、固定资产一经编号,不得改变,也不能重复编号,同一编号不能重复使用。(3)、验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。7、账务处理(1)、固定资产管理人员同时登记固定资产电子账。(2)、如果不能及时取得发票,可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产电子账,待取得发票后,再对设备原值进行调整。8、财务科会计进行审核,审核的内容包括:购物金额是否与合同或采购订单一致。9、在核实无误后,生成相关的会计凭证。