一、仓库管理员根据到货日期、到货品种、规格,数量等、通知质检员准备检验和验收采购物资。Р十二、采购物资运到后,由质检专员检查采购物资的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写相应的验收单。Р十三、采购物资检验专员将通过审批的验收单作为检验合格物资的放行通知,通知仓管人员办理入库手续。仓管人员对采购物资按检验批号标识后入库,至于入库的合格品方能由库管员控制、发放和使用。Р第五章采购物资检验实施要点Р十四、质检员收到相应的验收单后,依检验标准进行检验,并将采购物资的供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。Р十五、采购物资应于收到验收单后当日内验收完毕。Р十六、检验时,如果质检员无法判定货物是否合格,应立即请技术部等人员一同验收,会同验收的参与人员必须在检验记录表内签名。Р十七、质检员执行检验时,抽样应随机化,不得以个人或私人感情为由予以判定是否合格。Р十八、质检员必须及时反馈采购物资检验情况,将供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于供应商交货记录质量表内,于每月汇总在供应商交货质量月报表内,并反馈给采购部。Р十九、质检员须根据采购物资的实际检验情况,对检验的方案、程序等提出改善意见或建议。Р二十、质检员应定期校正检验仪器、量规、保养检验设备,以保养采购货物检验结果的准确性。Р第六章采购物资检验结果处理Р二十一、经质检员验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收,质检员应在“进料检验报告表”上签名,并盖有“检验合格”印章通知仓管部收货。Р二十二、若不合格品数大于限定的不合格品个数,则判定该送检货为拒收。质检员应及时在验收单上签名,并盖有“检验不合格”印章,经相关部门会签后,交仓管部,采购部办理退货事宜。Р第七章附则Р二十三、本制度由采购部、质安部和仓库管理员共同制定。Р二十四、本制度经总经理审批后实施,修正,废止时亦同。Р编制: 审核: 批准: