的原始记录,以供公司检查考核;Р2、监控检查中发现问题,正确地进行技术分析,查清原因,采取防止缺陷扩大的安全技术措施,并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门;Р3、对暂不能消险的缺陷、隐患,除采取必要的应急措施,及时合理安排整改;Р4、对存在的重大隐患,采取果断措施,立即停止运行,及时报告领导或总工程师,研究整改方案,进行整改;Р5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育,加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护;Р6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查,并作出科学性的综合分析论证。Р五、事故隐患档案管理制度Р一、为规范公司事故隐患档案管理,特制定本制度。Р二、归档范围Р公司事故隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。Р三、公司的事故隐患档案管理由安全管理人员负责。Р四、资料的收集与整理Р1、公司的归档资料实行“月度归档”制度,即:每月的月底为公司事故隐患档案资料归档期。Р2、在档案资料归档期,车间负责人上交至安全管理人员进行统计。Р五、档案的借阅Р1、总经理、副总经理及其它管理人员借阅事故隐患档案可直接通过安全管理人员办理借阅手续。Р2、档案借阅者必须做到:Р①爱护档案,保持整洁,严禁涂改;Р②注意安全,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。Р六、档案的销毁Р1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料;Р2、当某些事故隐患档案到了销毁期时,由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理审核,经批准后执行。Р附件:隐患排查治理相关统计报表Р一、事故隐患信息表Р单位: 日期:Р时间Р事故隐患Р等级Р整改Р负责人Р整改结果Р备注Р单位负责人签字(盖章): 填报日期:Р二、事故隐患排查治理情况统计分析表[季度]Р( )年( )季度Р单位: 日期:Р时间Р事故隐患Р处理情况Р责任人Р备注Р单位负责人签字(盖章): 填报日期: