检验记录表Р仓库Р④Р码单Р是否Р与Р实货Р相符Р4、1收到码单后,检查规格、品名、数量、批号等是否与材料包装相等Р4、2检查单件重量内容是否与单件外包装说明相符等Р4、3入库员根据退纱单进行核对并签字Р进货单码单Р退纱单Р仓库Р⑤Р异常Р处理Р5、1材料与码单有规格、品名等不相符,通知供应部与供应商联系,直接退货Р进货单码单Р供应部Р仓库Р⑥Р调Р整Р6、1收到码单后,发现有数量上的不相符РA 判断码单与实物包装是否相符РB抽查时判断单件重量是否少于票据单位重量Р进货单码单Р权责单位Р作业流程Р作业内容Р应用表单Р流程编号Р流程名称Р供应部Р仓库Р⑦Р异常Р处理Р7、1包装说明与实物不相符时,通知供应部与供应商取得联系,直接退货Р7、2码单与包装不相符时,通知供应部与供应商取得联系РA 双方同意后,直接更改不相符内容РB 双方同意后,直接退货Р7、3单位件重量少于票据单位重量时通知供应部与供应商取得联系РA 双方同意后,以最小单件重量计算РB双方同意后,直接退货Р进货单码单Р仓库Р⑧Р入库Р储存Р8、1入库员根据送货数量、规格寻找相应库位Р8、2入库员根据公司堆放要求进行存放Р送货单码单Р仓库Р⑨Р入Р帐Р9、1仓库会计根据送货单码单、开具入库单,一式三份,一份自留,两份送至财物Р9、2仓库会计根据入库单进行入帐Р9、3财务会计根据入库单与进货单进行审核,完成明细码单退回仓库Р明细码单Р入库单Р仓库Р⑩Р出Р库Р10、1出库员根据生产部的生产流程卡,扦经领料单明细进行相应的发纱工作并做相应记录Р10、2记录表交于开票员,开具出库单,双方确认后签字,出库单一式三联,二联交于仓库会计Р10、3核对员根据出库单进行核对,无误签字Р生产流程卡Р扦经领料单Р出库单Р仓库Р⑾Р出Р帐Р11、1仓库会计根据出库单进行记帐Р11、财务会计根据出库单进行记帐,月底与仓库会计进行核对Р出库单