、检测依据等方面进行了审核,其中10项进行了现场试验。本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求,是有效的。РAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》,不存在体系性的不符合,没有发生重大质量事故,中心管理体系运行有效。在内审中,实验室的管理体系在职责与权限,质量方针和目标的宣贯,文件的控制等方面做得较好,主要问题是人员监督不到位,质量和技术记录都存在不足,质量控制和质量保证方面的工作做得不够。相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后,中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。Р3.整改要求Р审核中发现的15个不符合项均已交责任部门组织整改,制订纠正措施,以明确职责,保证管理体系的有效运行。不符合项的责任部门必须于6月16前制订出纠正措施计划,确定完成整改纠正措施的时间,并交内审组。质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。Р内审组于6月20日前发放内部审核报告。Р 要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2007年6月23日。Р批准意见Р 质量经理: 日期:Р备注Р审核报告分发至中心各有关部门,并提交本年度管理评审。Р内审不符合项分布表Р部门Р要素Р领Р导Р层Р办Р公Р室Р质Р量Р监Р督Р科Р检Р验Р科Р供Р应Р科Р受Р理Р科Р总Р计Р4.1组织Р4.2管理体系Р1Р1Р4.3文件控制Р4.4合同评审Р1Р1Р4.5分包Р4.6供应品的采购Р1Р1Р4.7服务客户Р4.8投诉Р4.9不符合控制Р1Р1Р4.10改进Р4.11纠正措施Р4.12预防措施Р4.13记录控制Р1Р1Р2Р4.14内部审核Р4.15管理评审Р5.1总则Р5.2人员Р1Р1Р2Р5.3设施与环境Р1Р1Р5.4方法选择与确认Р1Р1Р2Р5.5设备Р1Р1Р5.6量值溯源Р1Р1Р5.7抽样Р5.8样品处置Р5.9结果质量保证Р1Р1Р2Р5.10结果报告Р总计Р2Р1Р5Р7Р15