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教育局内部审计工作意见

上传者:叶子黄了 |  格式:doc  |  页数:2 |  大小:0KB

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教育局内部审计工作意见Р 各学校:Р 为了贯彻执行教育部《教育系统内部审计工作规定》,落实服务基层、依法审计、规范管理的工作要求,充分发挥内部审计工作在教育发展中的重要作用,促进教育事业健康发展,现对2010年全区教育系统内部审计工作提出如下意见:Р 一、指导思想Р 2014年要坚持“把握全局、突出重点、提高成效”的工作方法,充分发挥内审工作的监督职能,提高依法审计能力,为教育发展大局服务。Р 二、职责权限Р 1、组织实施对所属单位各项经济活动、管理、效益进行审计;Р 2、及时向本单位负责人报告审计情况,并提出审计建议;Р 3、要求有关单位按时报送财务收支会计报表和其他有关文件等资料;Р 4、对审计涉及的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得有关文件、资料和证明材料;Р 5、审计会计凭证、帐簿等,检查资金和财产,勘察现场实物;Р 6、对违法违规和造成浪费的单位和个人,向本部门负责人提出给予通报批评或者追究责任的建议;Р 7、对被审计单位不配合审计机构工作,拒绝审计或提供虚假资料、拒不Р执行审计结论,及时向本单位负责人汇报,由本单位负责人予以处理。Р 三、项目安排Р 1、财务收支审计,对各学校2013年财务收支和预算执行情况进行审计,审计主要内容:预算编制和执行情况;各项收入和支出的真实性、合法性;内控方案,制定有关表格,安排审计时间。根据审计规范,事前送达审计通知书并告知应准备的相关材料。Р 2、财务收支审计和专项审计调查以送达审计或就地审计方式进行。Р 3、对于审计中需要调查的问题,可以进行延伸审计。Р 五、工作要求Р 1、各学校要准备好相关资料,如账册、报表、合同、协议等。Р 2、各学校要积极配合审计人员,并提供必要的工作条件。教育局内部审计工作意见

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