XXX有限公司供方产品质量异常整改报告供方名称报告编号异常主题反馈报告编号物料名称规格物料编码发生时间批次号批次数量同类问题发生次数异常现状调查:不合格数量使用数量不良率(PPM)在制品数量在库品数量在途品数量工厂在未接到该异常问题反馈前(即本次未作改善前)所采取的控制措施:□无■有,控制措施如下:对原材料进行抽检本次整改小组组成:(姓名+单位+职务)组长:陈荷仙组员:临时措施及临时措施有效性验证:原因控制点根本原因分析永久性措施(预防再发生)责任人完成日期发生该不良的根本原因人机料法环测流出该不良的根本原因人机料法环测在制品处理方案□报废 □返工 □返修 ■全检 □其他:_____________ _具体处理措施:严格按照整改措施执行在库(途)品处理方案□报废 □返工 □返修 ■全检 □其他: _____________具体处理措施:严格按照整改措施执行整改后产品标识:□批次号 □整改后标识 全检合格整改措施标准化:1.标准化类型:□技术标准及规范□通用工艺文件□图纸■检验、作业指导书□培训记录□其他______________2.整改相关证明性文件:如图片、视频、图文:(请插入附件)请查看附件填写要求:1.以上内容必须按标题逐项如实填写,不允许空白。未按要求填写的,视为整改无效处理,将纳入供方月度评价。数据错误产生的后果由供方自行承担。2.整改报告必须经分管质量的副总或总经理审批。编制: 审核: 审批(总经理):格力确认:□签订补充协议 □认可整改实施 □驳回重订。理由: