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【7A文】民营医院财务管理制度汇编

上传者:菩提 |  格式:doc  |  页数:46 |  大小:139KB

文档介绍
包括医院的各项财产物资、货币资金、债权债务的清点盘点;定期清查。根据计划在月末、季末结帐时进行;不定期清查。根据医院管理实际需要进行的针对个别资产的清查盘点。财产清查的内容:货币资金的清查。包括现金、有价证券和银行存款的清查。由财务部核算管理中心负责实施,在每个月末的会计结帐日由出纳、监盘人进行盘点。现金及有价证券盘点结束后,填制《现金及有价证券盘点表》;银行存款盘点,采取与开户银行核对帐目的办法对账,核对完毕后编制《银行存款余额调节表》。货币资金的清查结果应有出纳及监盘人签字,以明确责任;债权债务清查。包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款的清查;固定资产的清查。由财务部资产管理中心牵头,资产归口管理部门、使用部门共同参与,每年清查两次,时间为6月份、11月份各一次。清查工作的要求:各项财产物资清查工作均由两人以上完成,清查记录由使用部门与管理部门两方共同签字。对盘盈盘亏的资产,要附书面说明材料。清查结束后,盘点表及清查报告应及时上报财务部;各科室财产管理人员若遇工作调动,必须进行财产移交后,方可办理调离手续。移交后双方责任人签字,报财产管理部门登记备案;经财产管理部门鉴定后,科室报废的固定资产先记入待报废资产帐,实物交归口职能管理部门,待有关部门审批后再据以下帐,减少资产账务;年终资产的清查截止时间为11月30日,盘点时以此时间的账面数为准进行实物盘点,编制年度决算报表时,只需调整12月份的资产发生额即可得出年末的清查盘点数字;医院资产的清查由财务部牵头进行,负责组织协调医院的资产清查工作。财务部根据分工,派员参加各种财产物资清点的全过程,医院各物资保管部门、资产使用部门共同配合完成清查工作。财务处理:当年产生的报废、损失、丢失以及盘盈的财产物资,要汇总上报院领导,经院办公会审议通过后,按资产处置权限规定,报有关部门审批。财务部以及财产管理部门据以进行账务处理。

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