作等方面存在的问题和不足。经自查,结果如下:Р1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。Р2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。Р达州市达川区财政局:Р根据达川财监督【201X】1号文件通知要求,为贯彻落实中央“八项”规定和“小金库”专项治理自查自纠工作,经研究,结合我镇实际,迅速开展了自查自纠活动,现就自查的有关情况报告如下:Р一、提高思想认识,坚决纠正“四风”石板镇继续组织党员领导干部深入学...Р3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。Р4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。Р5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。Р6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。Р7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。Р