000 万元。达产年销售收入为 152500 万元。年销售税金及附加 12135 万元。达产期成本费用为人民币 119250 万元。税前财务内部收益率(F1RR) 为 41.44% ,财务净现值(ic = 12%) 万元, 投资回收期为 3.57 年( 含建设期 1年)。税后财务内部收益率(F1RR) 为 37.89% ,财务净现值(ic = 12%) 22591.11 万元,投资回收期为 3.89 年( 含建设期 1年)。§ 1.2.5 结论及建议一、结论本报告通过项目的意义和必要性分析,建设方案和工艺技术的科学论证,以及项目的经济效益和社会效益、市场风险分析,得出以下结论: 1. 本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。 2. 本项目提出的技术方案切实可行,且具有创新意识,一是考虑了可操作性,二是考虑了减少劳力的投入和成本,三是考虑了产品的湖北一市太阳能光伏发电系统生产可行性研究报告 10 质量保证, 四是考虑了可持续发展, 五是考虑了采用先进技术, 六是考虑了环境保护。 3. 本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况,可操作性强,组织管理措施到位,切实可行,符合当前高技术推广发展趋势。 4. 项目的经济效益、社会效益和生态效益显著,具有较高的实施价值。二、建议 1. 本项目在报告批复后, 应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计,制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标核商务谈判工作。 2. 项目资金应落实到位,确保项目的建设顺利进行。 3. 项目筹建单位必须设立专项资金管理, 实行专款专用, 建立严格的审批核审计制度。 4. 本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工,保证工程质量安全,并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。