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工程巡查(检查)记录表(2021)

上传者:qnrdwb |  格式:doc  |  页数:9 |  大小:0KB

文档介绍
事故隐患Р(1 1)及时发现并报告Р(2 2)及时要求整改Р(3 3)复查整改验收Р5 5、监理例会制度Р(1 1)按期召开例会Р(2 2)会议记录完整Р(3 3)会议要求检查落实Р6 6、生产安全事故报告制度等执行情况Р(1 1)报告制度Р(2 2)及时报告Р(3 3)处理措施检察监督Р7 7、监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全 生产措施执行情况等Р(1 1)措施完善Р(2 2)执行情况Р8 8、执业资格Р(1 1)执业资格符合规定Р(2 2)执业人员签字Р9 9、3 20 年重点水利工程建设施工安全生产“两 防”专项整治行动和活动板房专项整治落实情况Р项目监理部内部管理综合形象 检查项目 巡查(检查)结果 一、执行公司要求情况 每个人员是否都配齐了公司统一发的工具(安 全帽、计算器、汇编安全质量制度书等)Р项目监理部标识牌是否悬挂Р项目监理部办公室布置, 物品、办公用品摆放, 清洁卫生等现场办公形象РР第 9 页 共 9 页Р工程总平面布置图、施工进度控制图、岗位职 责、主要监理流程图等该上墙的图表是否按公 司规定上墙Р是否遵守公司考勤制度,着装制度,请假、休 假制度等公司制度及管理规定Р月报是否及时上报Р规划、细则、总结是否及时编制并报公司审查Р日志是否按新格式执行和符合相关要求Р公司的通知、要求是否及时响应和回复Р是否及时浏览公司网站及监理部 Q 群Р二、监理资料 监理用语是否规范、完整、准确Р监理用表是否规范Р监理签字是否规范、完整Р签字时间是否及时、真实Р项目监理工作专项巡查(检查)评价Р(一)现场质量安全形象 (二)监理档案情况Р(四)工程安全专项稽查(履职情况)Р(五)内部管理 结 论 巡查(检查)Р人员(签名)Р巡查(检 查)时间Р被检查项目 责任人(签 名)Р问题整改 完成时限Р备注 项 目 监 理 工 作 情 况 评价 (三)安全监理技术档案情况

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